2017部门预算 |
来源:江陵县人大 ,
被阅读19756次,
日期 2017-03-03【打印】
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部门收支总表
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单位:百元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目(按经济分类)
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预算数
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项目(按功能分类)
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预算数
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一、财政拨款(补助)
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53,399.00
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工资福利性支出
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25,900.00
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一般公共服务
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54,993.00
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(一)公共预算财政拨款(补助)
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53,399.00
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对个人和家庭补助支出
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2,900.00
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公共安全
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经费拨款(补助)
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53,399.00
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商品和服务支出
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11,899.00
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教育
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一般非税收入拨款
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对企事业单位的补贴
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科学技术
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专项收入拨款
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债务利息支出
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文化体育与传媒
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(二)政府性基金预算财政拨款
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债务还本支出
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社会保障和就业
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二、事业单位经营收入
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基本建设支出
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医疗卫生
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三、上级补助收入
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其他资本性支出
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14,294.00
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节能环保
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四、附属单位上缴收入
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其他支出
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城乡社区事务
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五、其他收入
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农林水事务
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交通运输
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资源勘探电力信息等事务
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商业服务业等事务
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国土资源气象等事务
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粮油物资管理事务
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其他支出
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本年收入合计
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53,399.00
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本年支出合计
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54,993.00
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本年支出合计
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54,993.00
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结转下年
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结转下年
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七、上年结余(转)
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1,594.00
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其中:财政拨款结转
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1,594.00
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其他结转
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收入总计
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54,993.00
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支出总计
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54,993.00
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支出总计
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54,993.00
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部门收入总表
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单位:百元
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单位名称
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合 计
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上年结余(转)
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本年收入
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财政拨款收入
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政府性基金
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事业单位经营收入
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上级补助收入
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附属单位上缴收入
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其他收入
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财政拨款结转
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其他结转
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经费拨款
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专项收入拨款
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一般非税收入拨款
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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10
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12
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14
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15
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16
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合计
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54,993.00
|
1,594.00
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54,993.00
|
53,399.00
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部门支出总表
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单位:百元
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单位名称
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本年支出合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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其他
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小计
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工资福利支出
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对个人和家人的补助
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商品和服务支出
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
|
6
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7
|
8
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9
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10
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合计
|
54,993.00
|
40,699.00
|
25,900.00
|
11,899.00
|
2,900.00
|
14,294.00
|
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财政拨款收支总表
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单位:百元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目(按经济分类)
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预算数
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项目(按功能分类)
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预算数
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|
一、财政拨款(补助)
|
53,399.00
|
工资福利性支出
|
25,900.00
|
一般公共服务
|
54,993.00
|
|
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|
(一)公共预算财政拨款(补助)
|
53,399.00
|
对个人和家庭补助支出
|
11,899.00
|
公共安全
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|
经费拨款(补助)
|
53,399.00
|
商品和服务支出
|
2,900.00
|
教育
|
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|
一般非税收入拨款
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对企事业单位的补贴
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科学技术
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专项收入拨款
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债务利息支出
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文化体育与传媒
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(二)政府性基金预算财政拨款
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债务还本支出
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社会保障和就业
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基本建设支出
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医疗卫生
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其他资本性支出
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14,294.00
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节能环保
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其他支出
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城乡社区事务
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农林水事务
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交通运输
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资源勘探电力信息等事务
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|
商业服务业等事务
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国土资源气象等事务
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粮油物资管理事务
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其他支出
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本年收入合计
|
53,399.00
|
本年支出合计
|
54,993.00
|
本年支出合计
|
54,993.00
|
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结转下年
|
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结转下年
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七、上年结余(转)
|
1,594.00
|
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其中:财政拨款结转
|
1,594.00
|
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|
其他结转
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收入总计
|
54,993.00
|
支出总计
|
54,993.00
|
支出总计
|
54,993.00
|
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一般公共预算支出表
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单位:百元
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科目编码
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科目名称
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工资福利支出
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对个人和家庭补助
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商品和服务支出
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项目支出
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其他支出
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合计
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25900
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11899
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2900
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14294
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一般公共预算基本支出表
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单位:百元
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支 出 项 目
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合 计
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财政拨款收入
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经费拨款
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专项收入拨款
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一般非税收入拨款
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合计
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一、工资福利支出
|
25,900.00
|
25,900.00
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1、基本工资
|
13,500.00
|
13,500.00
|
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2、津贴补贴
|
11,200.00
|
11,200.00
|
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|
3、绩效工资
|
1,200.00
|
1,200.00
|
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4、奖金
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5、其他
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二、对个人和家庭补助
|
11,899.00
|
11,899.00
|
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1、社会保险缴费
|
1,559.00
|
1,559.00
|
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2、住房公积金
|
3,840.00
|
3,840.00
|
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3、遗属补助
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4、抚恤金
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5、离退休费
|
6,500.00
|
6,500.00
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6、其他
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其中:职业年金
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三、商品和服务支出
|
2900.00
|
2900.00
|
|
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|
1、办公费
|
500.00
|
500.00
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2、印刷费
|
500.00
|
500.00
|
|
|
|
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|
3、水电费
|
200.00
|
200.00
|
|
|
|
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|
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|
4、邮电费
|
84.00
|
84.00
|
|
|
|
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|
5、差旅费
|
100.00
|
100.00
|
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6、因公出国(境)费
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7、会议费
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8、培训费
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9、公务接待费
|
580.00
|
580.00
|
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10、被装购置费
|
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11、劳务费
|
66.00
|
66.00
|
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|
12、工会经费
|
850.00
|
850.00
|
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13、福利费
|
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14、设备购置
|
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15、公务用车运行维护费
|
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16、交通费用(车改补贴)
|
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17、其他
|
20.00
|
20.00
|
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政府性基金预算支出表
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单位:百元
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支 出 项 目
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政府性基金
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合 计
|
54993
|
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|
一、工资福利支出
|
25900
|
|
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|
|
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|
|
|
二、对个人和家庭补助
|
11899
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
三、商品和服务支出
|
2900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、项目支出
|
14294
|
|
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|
五、其他支出
|
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一般公共预算“三公”经费支出表
|
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填报单位:县人大常委会办公室
|
单位:万元
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项目
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预算数
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|
合计
|
5.8
|
|
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|
1、因公出国(境)费
|
|
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|
|
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|
2、公务接待费
|
5.8
|
|
|
|
|
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|
3、公务用车费
|
|
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|
其中:公务用车运行维护费
|
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|
公务用车购置费
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