县人大常委会机关2014年收入支出决算总表 |
来源:江陵县人大 ,
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日期 2015-07-24【打印】
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收入支出决算总表
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财决01表
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编制单位:江陵县人民代表大会常务委员会办公室
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2014年度
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金额单位:元
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收入
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支出
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项目
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行次
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年初预算数
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决算数
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项目(按功能分类)
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行次
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年初预算数
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决算数
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项目(按支出性质和经济分类)
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行次
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年初预算数
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决算数
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栏次
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1
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2
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栏次
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3
|
4
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栏次
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5
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6
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一、财政拨款收入
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1
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3,084,100.00
|
3,608,900.00
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一、一般公共服务支出
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37
|
3,366,100.00
|
3,608,900.00
|
一、基本支出
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60
|
1,834,100.00
|
2,278,900.00
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其中:政府性基金
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2
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二、外交支出
|
38
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人员经费
|
61
|
1,354,100.00
|
2,019,534.00
|
二、上级补助收入
|
3
|
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三、国防支出
|
39
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日常公用经费
|
62
|
480,000.00
|
259,366.00
|
三、事业收入
|
4
|
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|
四、公共安全支出
|
40
|
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|
二、项目支出
|
63
|
1,532,000.00
|
1,330,000.00
|
四、经营收入
|
5
|
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五、教育支出
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41
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基本建设类项目
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64
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五、附属单位上缴收入
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6
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六、科学技术支出
|
42
|
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行政事业类项目
|
65
|
1,532,000.00
|
1,330,000.00
|
六、其他收入
|
7
|
282,000.00
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七、文化体育与传媒支出
|
43
|
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三、上缴上级支出
|
66
|
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8
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|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
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四、经营支出
|
67
|
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9
|
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|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
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|
五、对附属单位补助支出
|
68
|
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10
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十、节能环保支出
|
46
|
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|
69
|
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11
|
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十一、城乡社区支出
|
47
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支出经济分类
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70
|
—
|
—
|
|
12
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十二、农林水支出
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48
|
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基本支出和项目支出合计
|
71
|
—
|
3,608,900.00
|
|
13
|
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十三、交通运输支出
|
49
|
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工资福利支出
|
72
|
—
|
1,723,380.00
|
|
14
|
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十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
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商品和服务支出
|
73
|
—
|
1,389,697.00
|
|
15
|
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|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
74
|
—
|
296,154.00
|
|
16
|
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|
十六、金融支出
|
52
|
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|
对企事业单位的补贴
|
75
|
—
|
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17
|
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|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
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|
赠与
|
76
|
—
|
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|
18
|
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|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
|
|
债务利息支出
|
77
|
—
|
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19
|
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|
十九、住房保障支出
|
55
|
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|
基本建设支出
|
78
|
—
|
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|
20
|
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|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
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其他资本性支出
|
79
|
—
|
199,669.00
|
|
21
|
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|
二十一、国债还本付息支出
|
57
|
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|
贷款转贷及产权参股
|
80
|
—
|
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22
|
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|
二十二、其他支出
|
58
|
|
|
其他支出
|
81
|
—
|
|
|
23
|
|
|
|
59
|
|
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|
82
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
3,366,100.00
|
3,608,900.00
|
本年支出合计
|
83
|
3,366,100.00
|
3,608,900.00
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
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|
结余分配
|
84
|
—
|
|
年初结转和结余
|
26
|
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|
交纳所得税
|
85
|
—
|
|
基本支出结转
|
27
|
—
|
|
提取职工福利基金
|
86
|
—
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
—
|
|
转入事业基金
|
87
|
—
|
|
经营结余
|
29
|
—
|
|
其他
|
88
|
—
|
|
|
30
|
|
|
年末结转和结余
|
89
|
|
|
|
31
|
|
|
基本支出结转
|
90
|
—
|
|
|
32
|
|
|
项目支出结转和结余
|
91
|
—
|
|
|
33
|
|
|
经营结余
|
92
|
—
|
|
|
34
|
|
|
|
93
|
|
|
|
35
|
|
|
|
94
|
|
|
总计
|
36
|
3,366,100.00
|
3,608,900.00
|
总计
|
95
|
3,366,100.00
|
3,608,900.00
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注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
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